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广东行政职业学院部门2015年部门决算公开

时间:2016-08-30 11:17:32 来源:本网原创稿 【字体:

广东行政职业学院2015年部门决算公开


      

第一部分   广东行政职业学院概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   广东行政职业学院2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   广东行政职业学院2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   广东行政职业学院概况

(一)部门主要职责

广东行政职业学院是主管高等职业教育工作的职能部门。主要职责:培养高端技能型专门人才、科学研究、提供社会服务等。除了完成日常教学、科研、培训等任务外,本年度主要工作任务为结合我单位的发展规划,优化支出结构,进一步创新体制机制、改革人才培养模式、加强双师素质建设、改善办学条件,着力推进创新强校建设。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,纳入我部门(广东行政职业学院)2015年部门决算编报范围的单位共1个,无下属预算单位。

广东行政职业学院是副厅级事业单位,归口星空体育·(China)官方网站,登录入口(广东行政学院)管理,从事高等职业教育。内设8个管理机构、8个教学机构、2个教辅机构,均为副处级建制,承担教学、科研、技能鉴定、培训业务。

学院基本教育规模人员(财政核拨事业编制)共390名,配党委书记1名,党委副书记兼纪委书记1名,副院长2名。截至2015年12月,学院事业编制人员实有数为134人,其中专业技术人员为79人,管理人员为38人,教学教辅人员为15人;非编工作人员为132人。

第二部分  广东行政职业学院2015年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:广东行政职业学院

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

5,809.06

一、一般公共服务支出

29

 

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

30

 

三、事业收入

3

2,110.58

三、国防支出

31

 

四、经营收入

4

227.71

四、公共安全支出

32

 

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

33

7,156.89

六、其他收入

6

40.56

六、科学技术支出

34

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

49

 

 

22

 

二十二、其他支出

50

 

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

8,187.91

本年支出合计

52

7,156.89

用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

53

510.36

    年初结转和结余

26

860.36

    年末结转和结余

54

1,381.02

 

27

 

 

55

 

总计

28

9,048.27

总计

56

9,048.27

收入决算表

公开

02表

部门:广东行政职业学院

单位

:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

8,187.91

5,809.06

0.00

2,110.58

227.71

0.00

40.56

205

教育支出

8,171.17

5,792.33

0.00

2,110.58

227.71

0.00

40.56

20502

普通教育

511.00

511.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050205

  高等教育

511.00

511.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

7,660.17

5,281.33

0.00

2,110.58

227.71

0.00

40.56

2050305

  高等职业教育

7,170.97

4,792.13

0.00

2,110.58

227.71

0.00

40.56

2050399

  其他职业教育支出

489.20

489.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060703

  青少年科技活动

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2.80

2.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

2.80

2.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080904

  退役士兵管理教育

2.80

2.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

10.94

10.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

10.94

10.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100599

  其他医疗保障支出

10.94

10.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

支出决算表

公开03表

部门:广东行政职业学院

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7,172.66

5,076.48

1,868.47

0.00

227.71

0.00

205

教育支出

7,156.89

5,076.48

1,852.69

0.00

227.71

0.00

20502

普通教育

525.00

0.00

525.00

0.00

0.00

0.00

2050205

  高等教育

525.00

0.00

525.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

6,631.89

5,076.48

1,327.69

0.00

227.71

0.00

2050305

  高等职业教育

6,142.69

4,587.28

1,327.69

0.00

227.71

0.00

2050399

  其他职业教育支出

489.20

489.20

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

2.04

0.00

2.04

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

2.04

0.00

2.04

0.00

0.00

0.00

2060703

  青少年科技活动

2.04

0.00

2.04

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2.80

0.00

2.80

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

2.80

0.00

2.80

0.00

0.00

0.00

2080904

  退役士兵管理教育

2.80

0.00

2.80

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

10.94

0.00

10.94

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

10.94

0.00

10.94

0.00

0.00

0.00

2100599

  其他医疗保障支出

10.94

0.00

10.94

0.00

0.00

0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门:广东行政职业学院

公开04表单位:万元

    

    

   

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、公共预算财政拨款

1

5,809.06

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

5,272.62

5,272.62

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

2.04

2.04

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

2.80

2.80

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

10.94

10.94

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、其他支出

51

 

 

 

 

23

 

 

52

 

 

 

本年收入合计

24

5,809.06

本年支出合计

53

5,288.40

年初财政拨款结转和结余

25

860.36

年末财政拨款结转和结余

54

1381.02

    公共预算财政拨款

26

860.36

 

55

 

 政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

28

 

 

57

 

收入总计

29

6,669.42

支出总计

58

6,669.42

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:广东行政职业学院

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

5,288.40

3,695.20

1,593.20

205

教育支出

5,272.62

3,695.20

1,577.42

20502

普通教育

525.00

0.00

525.00

2050205

  高等教育

525.00

0.00

525.00

20503

职业教育

4,747.62

3,695.20

1,052.42

2050305

  高等职业教育

4,258.42

3,206.00

1,052.42

2050399

  其他职业教育支出

489.20

489.20

0.00

206

科学技术支出

2.04

0.00

2.04

20607

科学技术普及

2.04

0.00

2.04

2060703

  青少年科技活动

2.04

0.00

2.04

208

社会保障和就业支出

2.80

0.00

2.80

20809

退役安置

2.80

0.00

2.80

2080904

  退役士兵管理教育

2.80

0.00

2.80

210

医疗卫生与计划生育支出

10.94

0.00

10.94

21005

医疗保障

10.94

0.00

10.94

2100599

  其他医疗保障支出

10.94

0.00

10.94

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:广东行政职业学院

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,277.04 

302

商品和服务支出

1,090.99

30101

  基本工资

248.63

30201

  办公费

73.51

30102

  津贴补贴

820.66

30202

  印刷费

20.15

30103

  奖金

80.64

30203

  咨询费

6.68

30104

 其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.56

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

33.81

30107

  绩效工资

0.00 

30206

  电费

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00 

30207

  邮电费

0.18

30109

  职业年金缴费

0.00 

30208

  取暖费

0.00

30199

 其他工资福利支出

127.11 

30209

  物业管理费

203.39

303

对个人和家庭的补助

1,215.75

30211

  差旅费

15.35

30301

  离休费

0.00

30212

 因公出国(境)费用

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修(护)费

427.21

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

30.44

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

5.66

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

24.42

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30309

  奖励金

1,215.75

30225

  专用燃料费

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

92.22

30311

  住房公积金

148.37

30227

  委托业务费

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30313

  购房补贴

342.21

30229

  福利费

62.25

30314

  采暖补贴

0.00 

30231

公务用车运行维护费

32.75

30315

  物业服务补贴

0.00 

30239

  其他交通费用

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00 

30240

  税金及附加费用

0.00 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

62.41 

 

 

 

310

其他资本性支出

111.42

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

 

 

31002

  办公设备购置

62.26

 

 

 

31003

  专用设备购置

17.85

 

 

 

31005

  基础设施建设

0.00

 

 

 

31006

  大型修缮

0.00 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00 

 

 

 

31008

  物资储备

0.00 

 

 

 

31009

  土地补偿

0.00 

 

 

 

31010

  安置补助

0.00 

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00 

 

 

 

31012

  拆迁补偿

0.00 

 

 

 

31013

  公务用车购置

0.00 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

0.00 

 

 

 

31020

  产权参股

0.00 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

31.31 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

0.00 

30401

  企业政策性补贴

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

 

 

30403

  财政贴息

0.00 

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

307

债务利息支出

0.00 

 

 

 

30701

  国内债务付息

0.00 

 

 

 

30707

  国外债务付息

0.00 

 

 

 

399

其他支出

0.00 

 

 

 

39906

  赠与

0.00 

人员经费合计

2492.79 

公用经费合计

1202.41

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 40

 0.00

35

0.00

 35

 5

38.54

0.00

32.88

0.00

32.88

5.66

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门: 广东行政职业学院                                               单位:万元

  

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  广东行政职业学院2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

广东行政职业学院2015年度总收入9048.27万元,其中本年收入8187.91万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入5809.06万元,比上年决算数4571.52万元增加1238.54万元,增长27.09%。主要原因:一是日常经费增加911.20万元,二是项目经费增加326.34万元。

2.上级补助收入0万元,与上年决算数相同。

3.事业收入2110.58万元,比上年决算数3238.04万元减少1127.46万元,下降34.82%。主要原因:2014、2015年上级主管部门限制招生,在校学生人数减少约两千人。

4.经营收入227.71万元,比上年决算数248.99万元减少21.28万元,下降8.55%。主要原因:在校生人数减少,影响专升本沟通班收费。

5.其他收入40.56万元,比上年决算数13.93万元增加26.63万元,增长191.17%。主要原因:外单位捐赠用于建毛主席像

(二)年度支出总体情况

广东行政职业学院2015年度总支出9048.27万元,其中本年支出7172.66万元。具体情况如下:

1.教育(类)支出7156.89万元,主要支出项目有日常支出、风雨操场基本建设支出、国家助学贷款中央奖补专项支出、电子商务省重点专业建设、教师素质提升、职业教育质量提升,比上年决算数5768.23增加1388.66万元,增长24.07%,主要原因是日常支出增加443.64万元,项目支出增加945.02万元

2.科学技术(类)支出2.04万元,主要支出项目有大学生科技创新培,比上年决算数0万元增加2.04万元,主要原因是2014年没有科学技术类专项资金

3.社会保障与就业(类)支出2.80万元,主要用于退役士兵职业技能培训补助,比上年决算数0万元增加2.80万元主要原因是2014年没有社会保障与就业类专项

4.医疗卫生与计划生育(类)支出10.94万元,主要支出项目有省直事业单位公费医疗支出,比上年决算数0万元增加10.94万元,主要原因是2014年没有医疗卫生与计划生育类专项资金

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2015年度财政拨款收入说明

广东行政职业学院2015年度财政拨款收入合计5809.06万元。其中:一般公共预算财政拨款收入5089.06万元,比年初预算数2861万元增加2228.06万元,增长77.88%;主要原因是日常经费增加911.20万元,项目经费增加2036.86万元;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算数相同。

(二)2015年度财政拨款支出说明

广东行政职业学院2015年度财政拨款支出合计5288.40万元。其中:一般公共预算财政拨款支出5288.40万元,比年初预算数2861万元增加2427.40万元,增长84.84%;主要原因是基本支出增加834.20万元,项目支出增加1593.20万元;政府性基金预算财政拨款支出0万元,与年初预算数相同。

分功能科目看,教育(类)普通教育(款)511万元,主要用于风雨操场基本建设支出和国家助学贷款中央奖补专项支出;教育(类)职业教育(款)5281.33万元,主要用于基本支出、电子商务省重点专业建设、教师素质提升、职业教育质量提升等;科学技术(类)科学技术普及(款)3万元,主要用于大学生科技创新培育;社会保障与就业(类)退役安置(款)2.80万元,主要用于退役士兵职业技能培训补助;医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)10.94万元,主要用于省直事业单位公费医疗

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东行政职业学院2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为38.54万元,完成预算40万元的96.35%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为32.88万元,完成预算35万元的93.94%;公务接待费支出决算为5.66万元,完成预算5万元的113.2%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2015年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年40.52万元减少1.98万元,下降4.89%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.56万元,下降7.22%;公务接待费支出决算增加0.58万元,增长11.42%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是学院厉行节约,严密监控公务用车维护费;公务接待费支出基本与2014年持平,略增加0.58万元

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出32.88万元,占85.31%;公务接待费支出5.66万元,占14.69%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出32.88万元,其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行及维护支出32.88万元,2015年学院公务用车保有量为7辆,主要用于教师通勤和学生活动。

3.公务接待费支出5.66万元,主要用于合作单位教师用餐、兄弟院校交流工作等方面的接待。2015年,学院共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待150次,接待人数共1420人。主要包括沟通班、网络教育、职业资格鉴定考试相关教师用餐和兄弟院校交流工作用餐。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出0万元,比上年增加0万元,增长0%。主要原因是广东行政职业学院属于事业单位,没有机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,一般公务用车7辆(用于教师通勤、学生活动、机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作总体情况。我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出没有开展绩效自评。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。我部门在部门决算中没有项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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